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中山公用:监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项的审核意见
中山公用中山公用(SZ:000685)2024-04-26 18:37

财报合规性 - 2023年年度报告编制和审核程序合规,内容真实准确完整[1] - 2023年年度报告内容和格式符合规定,能反映经营管理和财务状况[1] 会计政策变更 - 公司会计政策变更决策程序合规,不产生重大影响且不损害股东利益[2] - 监事会同意公司本次会计政策变更[2] 内部控制 - 公司建立健全内部控制制度,保证业务正常进行和资产安全完整[3] - 2023年公司未违反相关自律监管指引及内部控制制度[4] - 监事会认为公司内部控制自我评价全面真实准确[4]