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*ST京蓝:内部控制审计报告
*ST京蓝*ST京蓝(SZ:000711)2024-04-28 16:26

京蓝科技股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 111029 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.eov.cn)"伟 世行查验 报告编码:京246NZ -- in the support Xicheng District Beijing China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第111029号 京 蓝科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技")2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是京蓝科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 ...