中色股份:内部控制审计报告
中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]26806-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.jpvs.cn)"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.jpvs.cn)"进行查询 " 【 · 内部控制审计报告 天职业字[2024]26806-1 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国 有色金属建设股份有限公司(以下简称"中色股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中色股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告(续) [此页无正文] 天职业字[2024]26806-1 号 四年四月 0108021235 我们的 ...