粤桂股份:内部控制审计报告
财务内控情况 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.87%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占比91.00%[17] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按营收和资产潜在错报分重大、重要、一般缺陷[18] - 非财务报告内控按直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[23] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[25][26]
财务内控情况 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.87%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占比91.00%[17] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按营收和资产潜在错报分重大、重要、一般缺陷[18] - 非财务报告内控按直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[23] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[25][26]