河钢资源:内部控制审计报告
内部控制 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司内部控制评价基准日为2023年12月31日[13] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额83.90%,营收占98.38%[15] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在影响或损失≥合并报表税前净利润20%[16] - 财务报告内控重要缺陷潜在影响或损失为10%-20%[16] - 财务报告内控一般缺陷潜在影响或损失<10%[16] - 非财务报告内控重大缺陷单项直接损失≥6000万元[17] - 非财务报告内控重要缺陷单项直接损失为3000 - 6000万元[17] - 非财务报告内控一般缺陷单项直接损失<3000万元[17] 事务所及注会信息 - 会计师事务所执业证书编号为11000154[22] - 安达会计师事务所证书编号为110001540478[25] - 注册会计师证书编号为130000072213[23][24]