中南建设:内部控制审计报告
财务报告内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 其他 - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[18]
财务报告内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 其他 - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[18]