长青科技:内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对长青科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 内部控制审计报告日期为2024年4月26日[10]
内部控制审计 - 审计公司对长青科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 内部控制审计报告日期为2024年4月26日[10]