保利联合:内部控制自我评价报告
内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷迹象含管理层舞弊等[9] - 非财务报告内控多指标按不同错报比例和损失金额划分缺陷等级[11][12] 内部控制评价结果 - 2023年公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[13][14] - 报告期内公司不存在非财务报告内控重大和重要缺陷[14] - 上一年度内控缺陷均为一般且已整改完成[15] 其他 - 报告发布时间为2024年4月29日[17]