广东鸿图:内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[6] - 2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7]
内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[6] - 2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7]