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康强电子:内部控制审计报告
康强电子康强电子(SZ:002119)2024-03-25 20:38

审计信息 - 审计报告编码为浙249V70BP97[1] - 审计报告文号为中汇会审[2024]2352号[2] 审计对象与责任 - 审计对象为康强电子公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]