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海南发展:内部控制自我评价报告
海南发展海南发展(SZ:002163)2024-04-18 20:21

海控南海发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 海控南海发展股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述 目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构,负责组织、 领导、监督内部控制评价工作,听取内部控制评价工作报告,批准 内部控制评价报告的对外披露。 ...