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岩山科技:内部控制审计报告
岩山科技岩山科技(SZ:002195)2024-04-17 18:44

审计信息 - 审计对象为岩山科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 内控审计报告日期为2024年4月16日[10] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] 证书信息 - 证书序号为0001247[12] - 某证书编号为310000062275,发证日期为2007年[18] - 某证书编号为310000061335,发证日期为2017年[23]