奥维通信:内部控制审计报告
RSM 容诚 内部控制审计报告 奥维通信股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0054 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zq.cnof.go.cn)"进行全 容诚会计师事: 特 内部控制审计报告 容诚审字[2024]110Z0054 号 奥维通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了奥维通信股份有限公司(以下简称奥维通信)2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,奥维通信于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在内部控制审计过程中,我们注意到奥维通信的非财务报告内部控制存在重 大缺陷。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥维 通信董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...