新华都:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关及错报比例划分[5][6][8] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日,公司无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[3][9]
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关及错报比例划分[5][6][8] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日,公司无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[3][9]