久其软件:内部控制审计报告
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他信息 - 公司注册资本5340万元[17] - 报告日期为2024年4月24日[11]
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他信息 - 公司注册资本5340万元[17] - 报告日期为2024年4月24日[11]