齐心集团:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
人员与业务数据 - 截至2023年12月31日,大华所合伙人270人,注册会计师1471人,签过证券服务业务审计报告的1141人,国内设30家分支机构[1] - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月,公司审议通过续聘大华所为2023年度财务及内控审计机构,聘期一年[2][3] 审计工作进展 - 2023 - 2024年,审计委员会多次开会,涉及年度审计规划、时间安排、进度汇报等[4][5] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华所在2023年年报审计中表现良好,按时完成工作,行为规范[6]