中恒电气:内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结论 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[7]
内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结论 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[7]