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海普瑞:监事会对《董事会关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见
2024-03-28 23:44

审计相关 - 安永华明对公司出具带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》[1] 专项说明 - 公司董事会出具关于审计意见涉及事项的专项说明[1] 监督整改 - 监事会同意专项说明并监督落实整改措施[1]