青龙管业:宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见
内控报告审核 - 监事会审核《宁夏青龙管业集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》[1] 内控情况 - 公司建立较完善内部控制制度[1] - 内控体系起风险防范和控制作用[1] - 公司不存在重大和重要缺陷[1] 签字日期 - 签字页日期为2024年4月8日[2]
内控报告审核 - 监事会审核《宁夏青龙管业集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》[1] 内控情况 - 公司建立较完善内部控制制度[1] - 内控体系起风险防范和控制作用[1] - 公司不存在重大和重要缺陷[1] 签字日期 - 签字页日期为2024年4月8日[2]