山东墨龙:内部控制自我评价报告
2024-03-28 21:31

业绩数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.74%,营收占98.25%[5] - 2023年底母子公司间相互担保总额25000万元[9] 内部控制 - 截至2023年12月31日无财务报告内控重大缺陷[4] - 截至2023年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务报告内控缺陷,发现非财务报告内控一般缺陷1项[15] 未来展望 - 2024年制定“出口为上,油管为主,普管做强”销售策略[9] 新策略 - 2023年第四季度开展重大项目推进,拟定费用压减目标[8] - 修订采购制度,加强采购与付款业务规范性[9] - 将仓管科划入质管部,规避采购与仓储不相容[15][16]

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