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华斯股份:内部控制审计报告
华斯股份华斯股份(SZ:002494)2024-04-15 16:38

华斯控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000156 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 í 事务所(特 专用i Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台(h---- / 华斯控股股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华斯控股股份有限公司(以下简称华斯股份公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。 1-2 大要食計師事法所 大华会计师事务所(特殊普通 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 内 部 控 ...