山东章鼓:监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制 - 公司董事会对截至2023年12月31日内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司建立完善合理内控体系且有效执行[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[1] - 2023年度重大事项得到有效内控[1] - 监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议[1]
内部控制 - 公司董事会对截至2023年12月31日内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司建立完善合理内控体系且有效执行[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[1] - 2023年度重大事项得到有效内控[1] - 监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议[1]