普邦股份:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额99.42%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷按利润总额潜在错报比例划分[12] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷按金额划分[13] 内控情况 - 报告期内不存在财务、报告内控重大或重要缺陷[13][14] - 未发现内控设计或执行重大或重要缺陷[15] 未来展望 - 公司将继续完善内控,提升治理水平[15]