首航高科:监事会对董事会关于2023年度否定意见内部控制审计报告及保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明的意见
审计情况 - 中兴财光华对公司2023年度财报出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告[1] 监事会举措 - 监事会尊重意见,同意董事会专项说明[1] - 配合董事会工作,关注相关工作开展[2] - 督促落实消除影响措施并履行信披义务[2]
审计情况 - 中兴财光华对公司2023年度财报出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告[1] 监事会举措 - 监事会尊重意见,同意董事会专项说明[1] - 配合董事会工作,关注相关工作开展[2] - 督促落实消除影响措施并履行信披义务[2]