远大智能:2023年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对远大智能2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为远大智能2023年12月31日保持有效财务报告内控[7] 报告时间 - 审计报告于2024年4月25日出具[8]
内部控制审计 - 审计公司对远大智能2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为远大智能2023年12月31日保持有效财务报告内控[7] 报告时间 - 审计报告于2024年4月25日出具[8]