Workflow
物产金轮:内部审计制度
物产金轮物产金轮(SZ:002722)2023-08-21 19:05

物产中大金轮蓝海股份有限公司 内部审计制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"物产金 轮"或"公司")内部审计工作,提高内部审计工作质量,明确内部审计部门和 人员的职责与权限,发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善公司治 理结构、促进公司目标实现的作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《物产中大金轮蓝海股份有限公 司章程》等法律法规和制度规定,并结合公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度适用于物产金轮本级各职能部门、合并报表范围内的全资子 公司、控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计,是指对适用本制度的各单位的财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单 位完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计部门应当按照内部审计制度规定,明确工作职责、标准和 工作流程,以"事前参与、事中监控和事后评价"的方法开展内部审计活动。 第五条 内部审计部门及其人员依法履行职责,受国家法律法规和公司有关 制度的保护。被审计单位及有关部门应当配 ...