索菱股份:关于拟续聘会计师事务所的公告
审计机构续聘 - 2024年9月25日公司董事会审议通过续聘尤尼泰振青为2024年度审计及内控审计机构[15] - 本次续聘需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,通过之日起生效[16] 审计机构情况 - 尤尼泰振青截至2023年末有合伙人40人、注册会计师193人等[4] - 2023年经审计收入总额11551.50万元等[4] - 2023年上市公司审计客户5家,收费674万元等[5] - 2023年末累计计提职业风险基金2967.50万元等[6][7] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次等[8] 审计费用 - 公司2024年度审计服务费用总额150万元,较上期无变化[12]