三利谱:内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月11日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] 风险提示 - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[7]
财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月11日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] 风险提示 - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[7]