三川智慧:审计委员会关于第七届董事会第八次会议相关事项的审核意见
报告情况 - 《2023年年度报告》及其摘要反映2023年度经营实际[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控实际情况[1] 审计安排 - 北京兴华具备资格,能满足2024年财务审计要求[2] - 公司同意续聘其为2024年度审计机构并提交审议[2]
报告情况 - 《2023年年度报告》及其摘要反映2023年度经营实际[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控实际情况[1] 审计安排 - 北京兴华具备资格,能满足2024年财务审计要求[2] - 公司同意续聘其为2024年度审计机构并提交审议[2]