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安诺其:关于上海安诺其集团股份有限公司截至2022年12月31日止内部控制鉴证报告
安诺其安诺其(SZ:300067)2023-08-16 17:48

关于上海安诺其集团股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日止 我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 众会字(2023)第 08659 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对后附的贵公司 管理层在 2022 年 12 月 31 日作出的与财务报表相关的内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评估其有效性是公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴 证业务》要求注册会计师遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作以对企业在所有重大方面是 否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存在 ...