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金利华电:2023年度内部控制自我评价报告
金利华电金利华电(SZ:300069)2024-04-23 21:38

金利华电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 (二) 公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则 1. 内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相 关规定的要求和公司的实际情况。 2. 内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不得 拥有超越内部会计控制的权力。 一、公司基本情况 金利华电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")经金华市工商行政 管理局批准,由赵坚、赵康及丁静等 22 位自然人在浙江金利华电气有限公司整 体改制基础上共同发起设立,于 2003 年 4 月 15 日在金华市工商行政管理局登记 注册, 公 司 现 注 册 地 位 于 山 西 省 长 治 市 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9133000074903064XT,注册资本 117,000,000.00 股(每股面值 1 元)。公司股票 已于 2 ...