保力新:监事会关于2023年度内部控制评价报告的审核意见
内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 已建立较完善内控体系,符合法规和经营管理需要[1] - 公司及并表内子公司均纳入评价范围[1] 内控改进方向 - 随监管和业务发展,内控制度将进一步健全[2] - 需加强经营管理,优化业务流程和内控制度[2] 监事会审核 - 监事会审核意见发布于2024年4月26日[3]
内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 已建立较完善内控体系,符合法规和经营管理需要[1] - 公司及并表内子公司均纳入评价范围[1] 内控改进方向 - 随监管和业务发展,内控制度将进一步健全[2] - 需加强经营管理,优化业务流程和内控制度[2] 监事会审核 - 监事会审核意见发布于2024年4月26日[3]