三丰智能:内部控制鉴证报告
财务内控 - 大信会计师事务所对公司2023年12月31日财务报告内控有效性鉴证[3] - 公司董事会负责设计、实施和维护内控并评价有效性[4] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 市场金额 - 市场主体相关金额为4870万元[11]
财务内控 - 大信会计师事务所对公司2023年12月31日财务报告内控有效性鉴证[3] - 公司董事会负责设计、实施和维护内控并评价有效性[4] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 市场金额 - 市场主体相关金额为4870万元[11]