长亮科技:2023年内部控制自我评价报告的鉴证报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | | | 深圳市长亮科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 441A007301 号 深圳市长亮科技股份有限公司全体股东: 2023 年度内部控制自我评价报告 1-13 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 2 深圳市长亮科技股份有限公司 我们认为,长亮科技公司于 2023年 12月 31日在所有重大方面有效地保持 了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·北京 中国注册会计师: 二〇二四年四月十六日 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴 ...