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宝色股份:内部控制鉴证报告
宝色股份宝色股份(SZ:300402)2024-04-02 20:41

南京宝色股份公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011006377 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 南京宝色股份公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 | | | 二、 南京宝色股份公司内部控制评价报告 1-16 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011006377 号 南京宝色股份公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的南京宝色股份公司(以下简称南京 宝色)管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 南京宝色管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映南京宝色 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中 ...