唐德影视:内部控制鉴证报告
浙江唐德影视股份有限公司 内部控制鉴证报告 二○二三年度 唐德影视公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 浙江唐德影视股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-11 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA12255 号 浙江唐德影视股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江唐德影视股份有限公司(以下简称"唐德 影视公司")管理层就 2023 年 12 月 31 日唐德影视公司财务报告内 部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范, ...