优德精密:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围为公司及其子公司[6] 公司治理与制度 - 设立股东大会、董事会、监事会和经理层[7] - 建立多项管理制度,涵盖多业务流程[8][9][10][11][12] 报告期情况 - 无对外担保、信息披露违规、募集资金违规情形[12][13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大标准[19] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[19] 内控结果 - 报告期无财务和非财务内控重大或重要缺陷[20][21] - 无其他内控相关重大事项说明[22]