金银河:中信证券股份有限公司关于金银河2023年度持续督导定期现场检查报告
检查相关 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日,检查时间为2024年5月9日[1] - 检查公司交易金额3000万元以上的大额资金往来明细[8] 保荐与治理 - 中信证券于2022年12月20日承接原保荐人民生证券未完成的持续督导工作[1] - 公司章程和公司治理制度完备、合规,三会规则有效执行[1] 审计制度 - 公司建立内部审计制度并设内部审计部门,人员构成合规[2] - 审计委员会至少每季度审议内部审计工作并向董事会报告情况[2] - 内部审计部门至少每季度报告工作情况并审计募集资金[2] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致,无应披露未披露重大事项[4] 资金管理 - 公司建立防控股股东占用资金制度,无占用情形[6] - 募集资金到位一月内签三方监管协议,执行有效[7] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动,与同行比无明显异常[8] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[8] - 重大投资或合同履行无重大变化[8] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[9] 问题整改 - 前期监管机构和保荐人发现的问题已整改[9]