双飞集团:光大证券股份有限公司关于双飞无油轴承集团股份有限公司2023年度内部控制的自我评价报告之核查意见
内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥资产总额1%或≥营业总收入2%[5] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失金额≥500万元[7] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[9] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司重大方面内控有效,自评报告真实客观[14]
内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥资产总额1%或≥营业总收入2%[5] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失金额≥500万元[7] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[9] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司重大方面内控有效,自评报告真实客观[14]