华业香料:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构相关 - 截至2023年末,大华会计师事务所合伙人270人,执业注册会计师1471人,签过证券服务业务审计报告的1141人[1] - 2023年公司多次会议审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[2][5] 审计结果 - 大华认为公司2023财报按准则编制,公允反映财务状况等[4] - 公司2023年末保持有效财务报告内部控制,大华出具标准无保留意见审计报告[4] 审计工作流程 - 董事会审计委员会会前与事务所讨论审计性质及范围[5] - 2024年会议审议通过2023年度财务报告等议案并提交董事会[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为大华年报审计表现良好,按时完成工作[7]