通用电梯:2023年度内部控制审计报告
内部控制有效性 - 审计公司和董事会认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[9][13] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[14] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[15] 缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内控缺陷按营收、利润等设不同标准[24][25] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[26][27]
内部控制有效性 - 审计公司和董事会认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[9][13] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[14] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[15] 缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内控缺陷按营收、利润等设不同标准[24][25] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[26][27]