业绩总结 - 报告期内,电力咨询设计业务收入1.41亿元,同比减少3.58%;电力工程建设及智能用电服务业务收入15.03亿元,同比减少2.83%;电力设备供应业务收入10.49亿元,同比增加58.59%[1] - 2023年公司营业收入269,435.54万元,同比增加33,711.51万元,增幅为14.30%[59] - 2021 - 2023年公司实际收入较2020年复合增长率分别为35.58%、31.23%、25.32%,均达标[58] - 2024年一季度营业收入较上期下降14.42%,销售商品提供劳务收到的现金较上期增长36.24%[129] 合同情况 - 2023年电力咨询设计业务新签合同金额8961.27万元,数量563个,平均价格15.92万元;存量合同金额11587万元,数量679个,平均价格17.06万元[4] - 2023年电力工程建设及智能用电服务业务新签合同金额12.63亿元,数量561个,平均价格225.15万元;存量合同金额22.30亿元,数量479个,平均价格465.65万元[4] - 2023年电力设备供应业务新签合同金额9.13亿元,数量445个,平均价格205.11万元;存量合同金额2724.61万元,数量71个,平均价格383.75万元[4] - 2023年电力咨询设计业务新签合同履约进度100%,存量合同累计履约进度98.57%[4] - 2023年电力工程建设及智能用电服务业务新签合同履约进度58.90%,存量合同累计履约进度88.38%[4] - 2023年电力设备供应业务新签合同与存量合同履约进度均为100%[4] 客户与收入结构 - 2023年电力咨询设计业务新增客户收入1811.15万元,占比12.86%;原有客户收入12270.26万元,占比87.14%[25] - 2023年电力工程建设及智能用电服务业务新增客户收入30575.61万元,占比20.33%;原有客户收入119801.61万元,占比79.67%[25] - 2023年电力设备供应业务新增客户收入28670.46万元,占比27.33%;原有客户收入76217.74万元,占比72.67%[25] - 2023年电力设备供应业务收入增加主要来自新增客户,新增客户收入28670.46万元[34] 项目收入 - 2023年部分项目年收入合计32705.89万元,占比31.18%[40] - 华淮新能源南京30MW分布式光伏项目2023年年收入7982.89万元,占比7.61%[40] - 中天钢铁集团有限公司15.87MW分布式光伏EPC服务项目2023年年收入4376.50万元,占比4.17%[40] 应收账款与坏账 - 公司应收账款期末账面余额19.26亿元,其中按单项计提坏账的应收账款账面余额0.33亿元,按组合计提坏账的应收账款账面余额18.93亿元[97] - 截至2023年末,应收账款合计账面余额192586.64万元,坏账准备29104.07万元,计提比例15.11%,账面价值163482.57万元[99] - 2023年末公司各年度坏账准备计提比例整体高于同行业上市公司,坏账计提较为谨慎[132][133] 合同资产 - 公司合同资产期末账面余额2.38亿元[97] - 截至2023年末,公司合同资产账面原值23802.94万元,坏账准备1042.04万元,账面价值22760.89万元,坏账计提比例4.38%[136] - 2023年末公司前十大合同资产余额15302.06万元,占合同资产余额的比例为64.27%[138] 产业基金 - 公司累计认缴产业基金出资2000万元,分别参与设立力睿创投基金和天津创投基金[89] - 力睿创投基金募集规模7500万元,公司认缴1000万元,占13.33%合伙份额;天津创投基金募集规模2510万元,公司认缴1000万元,占39.84%合伙份额[90]
苏文电能:关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告