万事利:内部控制的鉴证报告
本鉴证报告仅供万事利公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为万事利公司向特定对象发行股票时的必备文件, 随同其他申报材料一起报送。 目 录 | 一、内部控制鉴证报告………………………………………………第 1—2 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 | | | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 9—12 | 第 | | 页 | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… 第 | | 9 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………… 第 | | 10 | 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件……………………… 11—12 | 第 | | 页 | 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕3971 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称万事利公司) 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 20 ...