华润材料:2023年度内部控制评价报告
内部控制范围 - 纳入评价范围的单位有7家,资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] 内控评价结果 - 评价基准日公司无财务、非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 报告期内个别财务、非财务报告内控一般缺陷已整改[11][12] 其他情况 - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[4] - 其他内部控制相关重大事项无[13]