鸿铭股份:广东鸿铭智能股份有限公司内部控制鉴证报告
广东鸿铭智能股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报 告 1-9 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 332A005848 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称广东鸿铭 公司)董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。广东鸿铭公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性,并确保后附的广东鸿铭公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映广东鸿铭公 司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对广东鸿铭 公司 2023 年 12 月 31 ...