恒光股份:2023年度内部控制评价报告
业绩总结 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按与利润、资产关系分一般、重要、重大[7] - 非财务报告内控缺陷按与利润、资产关系分一般、重要、重大[10] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14]
业绩总结 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按与利润、资产关系分一般、重要、重大[7] - 非财务报告内控缺陷按与利润、资产关系分一般、重要、重大[10] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14]