华研精机:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[5][6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分三类定标准[10] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分三类定标准[12] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 2023年未发现内控设计和执行重大缺陷[16] - 截至2023年12月31日保持有效内控[16] - 自评价基准日至发出日无实质影响重大变化[16]