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珠城科技:国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
珠城科技珠城科技(SZ:301280)2024-04-02 16:17

公司根据风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。重点关注的高风险领域主要包括:销售与收款控制、采购控制、资产控制、筹 资与投资控制、关联交易控制、募集资金使用控制、财务报告管理的内部控制。评价范 围涵盖公司内部各项经济业务及相关岗位,针对业务处理过程中的关键控制点,落实到 决策、执行、监督、管理各个环节。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面,不存在重大遗漏。 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度,董事会相关会议记录、年 度内部控制评价报告,并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计 师等相关人员交流,对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的检 查。 二、珠城科技内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券 ...