思泰克:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门思泰克智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告
RSM 容诚 内部控制鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0097 号 容诚会计师事 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.co)"进行查询。 目 录 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | K 内部控制自我评价报告 | 容 | 页码 1-10 | 内部控制紧证报告 容诚专字[2024]361Z0097 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 董事会编制的 2023年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供思泰克公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为思泰克公司年度报告必备的文件,随其他文件一 起报送 ...