歌华有线:歌华有线2023年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大、重要及一般缺陷[3][4][15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2024年公司将完善内控、规范执行、强化监督、防范风险[18] 其他新策略 - 公司内控缺陷认定标准有调整,调整部分定性标准[11] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[12][14]
业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大、重要及一般缺陷[3][4][15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2024年公司将完善内控、规范执行、强化监督、防范风险[18] 其他新策略 - 公司内控缺陷认定标准有调整,调整部分定性标准[11] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[12][14]